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你好,員工代繳契稅,然后給他報銷,應該如何做賬
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速問速答你好 借成本類科目,貸銀行??
2022 05/06 10:25
84784990
2022 05/06 10:28
借其他應付賬款-員工 貸銀行存款對嗎
84784990
2022 05/06 10:28
會計分錄為:借:固定資產(chǎn)(或無形資產(chǎn)科目)貸:應交稅費——應交契。繳納時:借:應交稅費——應交契稅,貸:其他應付賬款,再做這兩筆
84784990
2022 05/06 10:29
需要再折舊嗎
玲老師
2022 05/06 10:39
?不對 ,契稅是直接記成本里 比如借固定資產(chǎn)貸其他應付款? 做二筆分錄 可以 ,和固定資產(chǎn)一起折舊??
84784990
2022 05/06 10:45
就是之前我做了第一筆其他應付賬款,貸銀行存款,然后再做一筆固定資產(chǎn),貸其他應付賬款,我可以做入在建工程,嗎
84784990
2022 05/06 10:46
后后期跟在建工程的一起轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),這樣可以嗎
玲老師
2022 05/06 10:56
你好 是的這樣處理是對的??
84784990
2022 05/06 10:58
那是第二筆的時候,就做在建工程,貸其他應付賬款嗎
玲老師
2022 05/06 11:06
你好 請說一下是什么的契稅? ??
84784990
2022 05/06 11:07
購買地皮用來建廠房的
玲老師
2022 05/06 11:15
和地一起記在無形資產(chǎn)里??
84784990
2022 05/06 11:16
然后在攤銷在建工程嗎
玲老師
2022 05/06 11:21
你好 這樣處理是對的??
84784990
2022 05/06 11:22
借在建工程攤銷,貸無形資產(chǎn),這樣嗎
玲老師
2022 05/06 11:30
你好?借在建工程攤銷 ,貸累計攤銷
84784990
2022 05/06 11:31
不需要做一筆無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入在建工程嗎
玲老師
2022 05/06 11:38
不轉(zhuǎn)呀,你的分錄是錯的,我發(fā)的是正確的
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