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一般納稅人收到發(fā)票但當(dāng)月未認(rèn)證會計分錄如何做,主要的是待認(rèn)證進項及后來認(rèn)證后如何做分錄

84785033| 提問時間:2017 04/26 10:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
借;應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;應(yīng)交稅費(待抵扣進項稅額 )
2017 04/26 10:07
84785033
2017 04/26 10:09
@鄒老師:收到發(fā)票當(dāng)月入賬但不認(rèn)證 借:庫存商品 應(yīng)交稅費--待抵扣進項稅, 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款/現(xiàn)金 認(rèn)證的時候, 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--待抵扣進項稅; 過渡科目是 應(yīng)交稅費--待抵扣進項稅 還是 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅)? 我上面的寫的對嗎
鄒老師
2017 04/26 10:10
你好,是應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅)
84785033
2017 04/26 10:13
@鄒老師:借:庫存商品 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅), 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款/現(xiàn)金 認(rèn)證的時候, 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅); 是這樣的分錄嗎,別外,我可以不認(rèn)設(shè)置 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅),這月不做賬,下月認(rèn)證時再入庫做賬行不呢
鄒老師
2017 04/26 10:16
你好,是的 可以的
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