問題已解決
一般納稅人收到發(fā)票但當(dāng)月未認(rèn)證會計分錄如何做,主要的是待認(rèn)證進項及后來認(rèn)證后如何做分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借;應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;應(yīng)交稅費(待抵扣進項稅額 )
2017 04/26 10:07
84785033
2017 04/26 10:09
@鄒老師:收到發(fā)票當(dāng)月入賬但不認(rèn)證
借:庫存商品
應(yīng)交稅費--待抵扣進項稅,
貸:應(yīng)付賬款/銀行存款/現(xiàn)金
認(rèn)證的時候,
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)交稅費--待抵扣進項稅;
過渡科目是 應(yīng)交稅費--待抵扣進項稅 還是 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅)? 我上面的寫的對嗎
鄒老師
2017 04/26 10:10
你好,是應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅)
84785033
2017 04/26 10:13
@鄒老師:借:庫存商品
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅),
貸:應(yīng)付賬款/銀行存款/現(xiàn)金
認(rèn)證的時候,
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅);
是這樣的分錄嗎,別外,我可以不認(rèn)設(shè)置 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅),這月不做賬,下月認(rèn)證時再入庫做賬行不呢
鄒老師
2017 04/26 10:16
你好,是的
可以的
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