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問題已解決
公司無營業(yè)收入,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證情況下如何做分錄,認(rèn)證后如何做分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,公司無營業(yè)收入,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證情況下
借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
認(rèn)證后
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2023 03/09 08:29
84784991
2023 03/09 08:40
有了銷項(xiàng)后進(jìn)項(xiàng)稅額又轉(zhuǎn)到哪里去呢?
鄒老師
2023 03/09 08:42
你好,是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎??
84784991
2023 03/09 08:55
麻煩老師兩種情況都給我講一下?
鄒老師
2023 03/09 08:56
你好
銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
?借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
84784991
2023 03/09 09:48
特別感謝老師^_^
鄒老師
2023 03/09 09:49
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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