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公司無營業(yè)收入,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證情況下如何做分錄,認(rèn)證后如何做分錄?

84784991| 提問時間:2023 03/09 08:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,公司無營業(yè)收入,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證情況下 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 認(rèn)證后 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2023 03/09 08:29
84784991
2023 03/09 08:40
有了銷項(xiàng)后進(jìn)項(xiàng)稅額又轉(zhuǎn)到哪里去呢?
鄒老師
2023 03/09 08:42
你好,是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎??
84784991
2023 03/09 08:55
麻煩老師兩種情況都給我講一下?
鄒老師
2023 03/09 08:56
你好 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 ?借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
84784991
2023 03/09 09:48
特別感謝老師^_^
鄒老師
2023 03/09 09:49
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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