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速問速答你好,當(dāng)月應(yīng)交增值稅=銷項稅額—(進項稅額—不可以抵扣的進項稅額)=113萬/1.13*13%—(6.4萬—6.4萬*60/(60+100))
2022 05/05 18:00
84784955
2022 05/05 18:07
不好意思,沒看懂
鄒老師
2022 05/05 18:08
你好,請問不懂的地方具體是哪里呢
計算公式,計算過程都給出來了啊?
84784955
2022 05/05 18:28
過程看不懂呢
鄒老師
2022 05/05 18:58
你好,當(dāng)月應(yīng)交增值稅=銷項稅額—(進項稅額—不可以抵扣的進項稅額)
然后帶入具體的數(shù)據(jù)就是=113萬/1.13*13%—(6.4萬—6.4萬*60/(60+100))
請問不懂的地方具體是哪里呢,我好給出針對性的回復(fù)
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