老師 實(shí)操Ukey 開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票紙質(zhì)和電子,視頻講解中前兩步一樣, 第一步專(zhuān)票紅字信息表填開(kāi) 保存并上傳 第二步紅色信息表審核下載。 第三步就不同了 紙質(zhì):需要在 負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi) 上傳已下載的紅字信息表 電子:電子專(zhuān)票查詢(xún)里 進(jìn)入開(kāi)具 點(diǎn)開(kāi)票即可 問(wèn)題:電子的下載并沒(méi)有上傳,是不是可以這么理解,如果不下載,沒(méi)辦法直接查詢(xún)到 是嗎? 這兩個(gè)操作方法不同的原因 跟購(gòu)買(mǎi)方還是銷(xiāo)售方有關(guān)系嗎?
當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答同學(xué)您好,會(huì)計(jì)問(wèn)僅幫助大家解決財(cái)會(huì)問(wèn)題;學(xué)習(xí)賬號(hào),權(quán)限或其他問(wèn)題,可以咨詢(xún)會(huì)計(jì)學(xué)堂客服老師解決。
2022 05/04 17:49
閱讀 671
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
相關(guān)問(wèn)答
查看更多- 老師開(kāi)具紙質(zhì)版的紅字專(zhuān)票與開(kāi)具電子紅字專(zhuān)票流程不一樣嗎,就是學(xué)堂里面稅控開(kāi)票實(shí)戰(zhàn)云系統(tǒng)(UK版)里面開(kāi)具紙質(zhì)專(zhuān)票紅沖,是步驟:發(fā)票管理→紅字信息表填開(kāi)→銷(xiāo)售方申請(qǐng)→填寫(xiě)代碼、號(hào)碼→下一步→保存→上傳→ 回到發(fā)票管理→紅色信息表→增值稅專(zhuān)用發(fā)票紅字信息表審核下載→下載→確定→ 回到發(fā)票管理→負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi)→增值稅專(zhuān)用發(fā)票負(fù)數(shù)→點(diǎn)擊文件夾圖標(biāo)→選擇紅色信息表→打開(kāi)→確定 ,但是開(kāi)具電子紅字專(zhuān)票的步驟,步驟:發(fā)票管理→紅字信息表填開(kāi)→購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)→未抵扣→填寫(xiě)代碼/號(hào)碼/日期→下一步→保存→上傳→回到發(fā)票管理→紅色信息表→增值稅電子專(zhuān)用發(fā)票紅字信息表查詢(xún)→進(jìn)入開(kāi)具→開(kāi)具。這個(gè)不用下載,然后再進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi)嗎 322
- 開(kāi)具電子專(zhuān)票紅字和紙質(zhì)專(zhuān)票紅字不一樣么?紙質(zhì)的紅字申請(qǐng)表填完了需要去增值稅專(zhuān)用發(fā)票負(fù)數(shù)那里填開(kāi)?電子的,是申請(qǐng)完紅字之后再紅字信息表查詢(xún)里面點(diǎn)進(jìn)入開(kāi)具就行么 464
- 請(qǐng)問(wèn)我們是購(gòu)買(mǎi)方,已開(kāi)具紅字發(fā)票信息表,也點(diǎn)擊了上傳但查詢(xún)中有編碼、狀態(tài)卻顯示"未上傳",信息表審核下載中也查找不到 1303
- 紅字專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)出來(lái)錯(cuò)位了,需要作廢這張發(fā)票,重新開(kāi)一張負(fù)數(shù)發(fā)票的話(huà),是不是直接負(fù)數(shù)填開(kāi) 直接開(kāi)就行了,不需要再把紅字信息表上傳和審核下載了,對(duì)嗎? 220
- 稅務(wù)ukey系統(tǒng),電子專(zhuān)票由購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)開(kāi)具紅字信息表,是不是一定要由購(gòu)買(mǎi)方下載審核通過(guò)的紅字信息表發(fā)給銷(xiāo)售方 292
最新回答
查看更多- 老師好,請(qǐng)問(wèn)我們收入中有一部分是歸還給其他方。請(qǐng)問(wèn)我退還給其他方時(shí),我如何入賬 5小時(shí)前
- 一個(gè)怎么用賬面原值,一個(gè)用賬面余值 10小時(shí)前
- 六稅兩費(fèi)優(yōu)惠。登記為增值稅一般納稅人的新設(shè)立的企業(yè),從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合申報(bào)期上月末從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元等兩個(gè)條件的,可在首次辦理匯算清繳前按照小型微利企業(yè)申報(bào)享受第二條規(guī)定的優(yōu)惠政策。?問(wèn)題:如果2024年8月份認(rèn)定為增值稅一般納稅人,2024年12月份申報(bào)所屬期11月份增值稅時(shí),這個(gè)12月就是申報(bào)期,申報(bào)期上月就是11月,可是資產(chǎn)負(fù)債表是季度申報(bào),企業(yè)所得稅也是季度申報(bào),12月份還沒(méi)有到填報(bào)期,怎么知道11月末從業(yè)人數(shù)、資產(chǎn)總額是多少呢? 昨天
- 在賣(mài)出使用過(guò)的轎車(chē)時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 7天前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類(lèi)型和職位級(jí)別等因素的影響。 7天前
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專(zhuān)屬推薦內(nèi)容