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這月進項是100,銷項是50,那月底是不是這樣做賬,借,應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

84784996| 提問時間:2022 05/04 11:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項50 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅50 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項100
2022 05/04 11:51
郭老師
2022 05/04 11:51
直接做這個就可以的,轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方余額表示留底
84784996
2022 05/04 11:57
是這樣的,我是接別人的帳,人家之前那個月這個銷項和進項都沒有結(jié)轉(zhuǎn),人家直接就是這樣做分錄的,對嗎
84784996
2022 05/04 11:58
我問有的老師,她跟我說,這樣不對,進項大于銷項不用管
郭老師
2022 05/04 11:58
對的,是的,是這么做的。如果你的銷項和進項每個月都結(jié)轉(zhuǎn)的話,就應(yīng)該這么做,這個分錄不錯,沒有問題。
84784996
2022 05/04 12:19
如果,我每個月不結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項的話,我就月底不用做分錄了是吧,我的分錄不對是嗎
郭老師
2022 05/04 12:20
你好,對的似的,不用做上面的分錄。
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