問(wèn)題已解決

老師,這個(gè)月我們公司有一筆增量留抵退稅的收入,請(qǐng)問(wèn)分錄應(yīng)該怎么做

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/02 09:56
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 1、計(jì)算應(yīng)收留抵退稅額時(shí)候的賬務(wù)處理是, 借:應(yīng)收留抵稅額退稅款, 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(留抵稅額退稅)。 2、收到留抵稅額退稅時(shí)候的賬務(wù)處理是, 借:銀行存款, 貸:應(yīng)收留抵稅額退稅款。
2022 05/02 09:57
84785017
2022 05/02 10:01
也就是說(shuō),先做 一筆計(jì)提的分錄?
王超老師
2022 05/02 10:02
是的,你先做一筆計(jì)提的
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