問題已解決

您好,老師,增量留抵退稅分錄應(yīng)該怎么做?我們公司的進(jìn)銷項(xiàng)都已經(jīng)轉(zhuǎn)到未交了

84785037| 提問時(shí)間:2022 05/05 14:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2022 05/05 14:19
84785037
2022 05/05 14:27
老師,可不可以這樣做呢?借:銀行存款,貸:未交增值稅呢
郭老師
2022 05/05 14:28
可以的,可以這么做的。
84785037
2022 05/05 14:29
好的,謝謝老師
郭老師
2022 05/05 14:32
不用客氣,工作愉快。
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