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老師,請問用銀行存款支付門市租金時怎么作會計分錄?

84785036| 提問時間:2022 05/02 09:34
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問租金發(fā)票收到了嗎
2022 05/02 09:34
84785036
2022 05/02 09:51
您好,收到了
bamboo老師
2022 05/02 10:07
借:銷售費用 貸:銀行存款
84785036
2022 05/02 10:15
我們是一年一付,需要頭幾個月用利潤全部攤銷完,支付租金時怎么作會計分錄?月底結(jié)賬后用全部利潤抵消租金時又該怎么作會計分錄?謝謝您
bamboo老師
2022 05/02 10:16
一年一付,需要頭幾個月用利潤全部攤銷完? 如果是一年一付 那租金是要按月攤銷 而不是頭幾個月用利潤全部攤銷完
84785036
2022 05/02 10:16
是老板的要求
bamboo老師
2022 05/02 10:19
那您先按月攤銷 在最后一個月需要全部攤銷的時候把分錄后的金額調(diào)整就好了 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:銷售費用 貸:預(yù)付賬款 攤銷分錄一樣的 只是后面分錄金額不一樣
84785036
2022 05/02 10:21
為啥用預(yù)付賬款而不是用待攤費用呢?
bamboo老師
2022 05/02 10:22
您軟件還有待攤費用科目么? 新準(zhǔn)則后取消了待攤費用 有的軟件沒有這個科目 如果您軟件有待攤費用科目 就用待攤費用
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