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留底退稅怎樣做賬,會計(jì)分錄?

84784997| 提問時間:2022 05/01 08:15
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好 還的增量留抵稅額的賬務(wù)處理較為簡單,進(jìn)項(xiàng)稅額留抵在賬務(wù)上體現(xiàn)為應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)科目的借方余額,收到退稅款對應(yīng)留抵減少,對應(yīng)科目進(jìn)項(xiàng)稅額減少,分錄如下: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 若賬務(wù)上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅科目,則分錄為: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2022 05/01 08:17
84784997
2022 05/01 10:42
那存量留底稅額退稅會計(jì)咋做賬
84784997
2022 05/01 10:50
還有企業(yè)所得稅退稅的賬務(wù)處理
王超老師
2022 05/01 11:00
你好,其他問題需要重新提問的
84784997
2022 05/01 12:09
你說啥意思
王超老師
2022 05/01 12:24
你問的是 留底退稅怎樣做賬,會計(jì)分錄? 我回答的是 你好 還的增量留抵稅額的賬務(wù)處理較為簡單,進(jìn)項(xiàng)稅額留抵在賬務(wù)上體現(xiàn)為應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)科目的借方余額,收到退稅款對應(yīng)留抵減少,對應(yīng)科目進(jìn)項(xiàng)稅額減少,分錄如下: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 若賬務(wù)上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅科目,則分錄為: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 你又問,那存量留底稅額退稅會計(jì)咋做賬和還有企業(yè)所得稅退稅的賬務(wù)處理 這是屬于第二個問題的
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