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當(dāng)月增值稅專用發(fā)票沒有認(rèn)證進(jìn)入待認(rèn)證進(jìn)項稅科目,下月認(rèn)證抵扣后繳納增值稅的會計分錄怎么做呀

84784984| 提問時間:2022 04/29 17:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
2022 04/29 17:42
84784984
2022 04/29 17:54
謝謝老師,這一步我知道,認(rèn)證之后銷項稅額和進(jìn)項稅額的差額是需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目里嗎?是不是借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 然后繳稅后借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款?
郭老師
2022 04/29 18:06
你好對的 是這么做的
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