問題已解決
老師,去年的發(fā)票沒有做賬,今年還能用嗎,一張餐費800和一張稅控系統(tǒng)年費280,我今年怎么處理呢?
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速問速答你好,可以補做入賬處理
借:以前年度損益調(diào)整—某某費用,貸:銀行存款等科目?
2022 04/28 08:44
84784987
2022 04/28 08:48
那個稅控系統(tǒng)年費還能減免稅嗎
鄒老師
2022 04/28 08:50
你好,可以全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額?
84784987
2022 04/28 10:10
賬套里沒有這個科目?我可以直接做到今年嗎?金額不算太大吧
鄒老師
2022 04/28 10:11
你好,不可以。因為是跨年的損益。
賬套里沒有這個科目,你可以通過 利潤分配—未分配利潤? 科目核算?
84784987
2022 04/28 10:16
通過利潤分配未分配利潤怎么做呢,老師
鄒老師
2022 04/28 10:17
你好,可以補做入賬處理
借:利潤分配—未分配利潤,貸:銀行存款等科目?
84784987
2022 04/28 10:38
老師增值稅一定要計提嗎?交的時候直接沖不可以嗎?小規(guī)模和一般納稅人處理上有什么區(qū)別
鄒老師
2022 04/28 10:40
到底是小規(guī)模,還是一般納稅人的增值稅呢??
84784987
2022 04/28 10:40
現(xiàn)在處理小規(guī)模
鄒老師
2022 04/28 10:43
借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入,或 銀行存款? ??
84784987
2022 04/28 10:46
老師,那一般納稅人呢?
鄒老師
2022 04/28 10:46
期末結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
月初繳納
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款
84784987
2022 04/28 10:53
老師,我進項大于銷項了,該怎么做?
鄒老師
2022 04/28 10:55
進項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
84784987
2022 04/28 10:58
老師,我一般納稅人有部分簡易計稅的業(yè)務(wù),增值稅是不是按照小規(guī)模那樣處理呢?
鄒老師
2022 04/28 10:59
一般納稅人有部分簡易計稅的
借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(簡易計稅)
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(簡易計稅),貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅,貸:銀行存款
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