問題已解決
老師,去年2021年1月收了筆款,當時業(yè)務確認不開票,前會計確認了無票收入,在去年11月又開票了,導致現(xiàn)在借方掛了應收賬款,這個應該怎么處理呢
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速問速答你好,那你確認收入之后沒有紅沖收入,無票收入需要紅沖的增值稅怎么申報的?
2022 04/26 16:25
84785042
2022 04/26 16:37
當時確認無票收入已經(jīng)平賬了,后面這家公司又開票了。我這個月核對應收賬款才發(fā)現(xiàn)了這筆多開的,我不知道怎么處理
郭老師
2022 04/26 16:38
借利潤分配未分配利潤
應交稅費應交增值稅銷項
貸應收賬款
紅沖這個,然后你在企業(yè)所得稅多繳納了,可以在匯算清繳的時候減少你的收入,增值稅的去稅務局修改,無票收入需要填寫負數(shù)。
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