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有多的進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅和多交增值稅之間的分錄應(yīng)該是怎樣做的?

84784957| 提問時(shí)間:2022 04/26 16:00
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ?你 直接用轉(zhuǎn)出未交增值稅? 明細(xì)來體現(xiàn)你留抵部分即可 。? 實(shí)際中很少用轉(zhuǎn)出多交增值稅的??
2022 04/26 16:02
84784957
2022 04/26 16:03
那實(shí)際分錄是怎樣做比較好
meizi老師
2022 04/26 16:06
你好; 比如? ? ? 銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅; 能做 :借? 銷項(xiàng)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸? ?進(jìn)項(xiàng)稅? ?;結(jié)轉(zhuǎn):借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ;表示留抵即可??
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