問(wèn)題已解決

甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事食品生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。2019年7月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)向農(nóng)民收購(gòu)玉米10噸,開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票注明買(mǎi)價(jià)20000元,所收購(gòu)玉米當(dāng)月全部領(lǐng)用,用于生產(chǎn)膨化食品。 (2)修售產(chǎn)品展示廠,取得裝飾設(shè)計(jì)公司開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票注明稅額150.元,取得裝修公司開(kāi)算的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額2700元。 (3)甲公司銷(xiāo)售人員張?jiān)?,十早到外地參加展銷(xiāo)會(huì),取得洋明張?jiān)?,十星身份信息的高鐵車(chē)票,票價(jià)金額1635元;取得酒店開(kāi)幕的住宿費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額180元。 (4)采取預(yù)收貨款方式向乙公司銷(xiāo)售果蔬食品一批,甲公司7月6日收到貨款250000元,7月18日發(fā)出貨物,7

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/26 09:17
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小雯子老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!同學(xué)進(jìn)項(xiàng)稅為20000×0.1+2700+1635/1.09×0.09 預(yù)收款還未確認(rèn)收入不需要計(jì)稅!
2022 04/26 09:47
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