問題已解決

支付員工墊付款會計分錄

84785036| 提問時間:2022 04/25 14:45
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2022 04/25 14:46
84785036
2022 04/25 14:48
我就是借方 其他應(yīng)付款,貸銀行存款,可是其他應(yīng)付款是負數(shù),意思是等員工把發(fā)票給我就沖掉 計入借管理費用,貸,銀行存款嗎,
東老師
2022 04/25 14:49
對,你直接按照后面怎么做就可以。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~