問題已解決

老師:我于去年12月末時,將“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”下面各明細科目結(jié)平,未抵扣的進現(xiàn)稅也轉(zhuǎn)入了“應(yīng)交稅費-未交增值稅”借方,哪么從2022年1月起,我每月都要將進銷項稅的差額轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-未交增值稅”科目的借方或貸方嗎,就是說每月將“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”這個二級科目結(jié)平嗎,其下面的三級明細科目年終時才結(jié)平,平常不管他。

84784989| 提問時間:2022 04/25 10:27
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
每月將“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”這個二級科目結(jié)平,其下面的三級明細科目年終時才結(jié)平,平常不管他??梢缘?/div>
2022 04/25 10:28
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~