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暫估收入已申報增值稅已繳納稅款,次月開票后如何申報

84784957| 提問時間:2022 04/24 17:03
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曹老師在線
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學:您好。一般人: 開票:在開票處填報。未開票處:填入暫估收入的負數(shù)。
2022 04/24 17:04
84784957
2022 04/24 17:11
假如第1個月暫估收入10萬,暫估銷項稅額1.3萬元,開票收入10萬,開票銷項稅額1.3萬元,銷項一共2.6萬元,進項稅額1萬元,第1個月共繳納稅款1.6萬元,稅款已繳納。但實際除去暫估收入,第1個月開票金額應(yīng)該繳納的稅款是1.3-1=0.3萬元,第2個月將第1個月的暫估收入開票后,當月銷項稅額一共2.6萬元,進項2萬元,應(yīng)繳納0.6萬元,現(xiàn)在做異常申報,要退多少稅?
84784957
2022 04/24 17:16
如果在第2個月先繳納了稅款,再重新申報,沖回前期的暫估收入稅額1.3萬,則無需繳稅,那第3個月申請退稅的是第2個月已繳納的0.6萬元?還是第1個月已繳納的1.3萬元(1.6-0.3)
曹老師在線
2022 04/24 17:18
同學:您好。 1月申報無票收入10,增值稅1.3 2月開票10,增值稅1.3,申報時:開票處:10,未開票處:-10,增值稅1.3+(-1.3)=0
84784957
2022 04/24 17:21
2月稅款已經(jīng)交了,現(xiàn)在要退多少?
曹老師在線
2022 04/24 19:45
同學:您好。要么改報表,退稅,要么在申報把未開票金額減掉。
曹老師在線
2022 04/24 19:46
退交重復的,就行了。
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