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老師好,請問一下上月申報(bào)增值稅的時(shí)候有暫估收入,這月申報(bào)的時(shí)候怎么沖減,

84785037| 提問時(shí)間:2023 01/25 09:19
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級
您好,很高興為你解答這個(gè)問題。 在上月申報(bào)增值稅時(shí)存在暫估收入,那么在本月申報(bào)的時(shí)候需要沖減這部分暫估收入,具體操作流程如下: 1. 準(zhǔn)備好上月申報(bào)時(shí)開具的發(fā)票(消費(fèi)發(fā)票,增值稅專用發(fā)票等)和銷售方填寫的銷售明細(xì)表。 2. 填寫本月申報(bào)的增值稅申報(bào)表。 3. 將暫估收入和本月真實(shí)收入寫入到表中,若本月申報(bào)增值稅減征額大于暫估收入,應(yīng)將剩余減征額部分寫入到下月申報(bào)增值稅申報(bào)表中。 此外,在增值稅稅控申報(bào)時(shí),可以將暫估收入收入增值稅稅額進(jìn)行沖減,以減少增值稅的繳稅金額。 以上就是關(guān)于上月申報(bào)增值稅時(shí)有暫估收入,這月申報(bào)的時(shí)候怎么沖減的詳細(xì)說明。 拓展知識:在實(shí)際繳納增值稅的過程中,還需要注意的是,增值稅前提條件是納稅人在完成增值稅稅控申報(bào)前需要先提交增值稅抵扣憑證,否則無法申報(bào)增值稅。
2023 01/25 09:33
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