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實(shí)務(wù)
問題已解決
在做會(huì)計(jì)分錄計(jì)提工資的時(shí)候,我把工資直接計(jì)提為:借:主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬,不計(jì)入管理費(fèi)用-工資,這樣做會(huì)計(jì)分錄的是否有問題
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速問速答你好,
1、企業(yè)計(jì)提員工工資時(shí),會(huì)計(jì)分錄如下:
借:管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本、銷售費(fèi)用等——員工工資(根據(jù)員工所屬部門計(jì)入相關(guān)科目)
貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付職工工資
應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)(單位部分)
2、企業(yè)發(fā)放員工工資時(shí),會(huì)計(jì)分錄如下:
借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付職工工資
貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
其他應(yīng)收款——社保費(fèi)(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
2022 04/24 16:19
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