問(wèn)題已解決

我們公司當(dāng)期的增值稅銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是之前有留抵稅額,不用繳納增值稅,增值稅怎么處理?

84785025| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/24 14:09
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郭老師
金牌答疑老師
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022 04/24 14:10
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