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老師,如果7月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),有增值稅,但是上個月有留抵稅額可以抵,不用交增值稅,那7月增值稅怎么做賬?還需要計(jì)提附加稅嗎?

84785025| 提問時間:2021 07/13 09:37
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
如果不用交增值稅,附加稅也就不用計(jì)提了
2021 07/13 09:37
84785025
2021 07/13 09:39
那7月怎么做賬,怎么在憑證上顯示當(dāng)月不用交增值稅,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)了
東老師
2021 07/13 09:44
這個看你之前咋做賬了,看你咋結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了
84785025
2021 07/13 09:45
我們6月才轉(zhuǎn)的一般納稅人,6月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),7月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),6月有留抵,怎么做呀?
84785025
2021 07/13 09:48
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但減去上期留抵不用交增值稅還是不用做會計(jì)分錄嗎?
東老師
2021 07/13 09:53
這個不做分錄也是沒問題的
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