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上期期末增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)余留抵稅額,本期繳納增值稅怎么做賬?

84784957| 提問時間:2023 11/24 09:19
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023 11/24 09:19
84784957
2023 11/24 09:20
上期沒做賬,但是等以后繳納增值稅的時候,留抵稅額不是還要抵減增值稅嗎?分錄怎么做
84784957
2023 11/24 09:21
以后期間
家權(quán)老師
2023 11/24 09:23
都是一樣的做賬方式,沒有做賬就要補(bǔ)做
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