問題已解決

老師,您好,賬務(wù)處理的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)后余額怎么和報(bào)稅系統(tǒng)保持一致,勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是要先選擇抵扣勾選和不抵扣勾選處理完再進(jìn)行賬務(wù)處理 結(jié)轉(zhuǎn)嘛?月底抄稅完再去記賬嘛

84785016| 提問時(shí)間:2022 04/23 10:59
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好同學(xué),你首先要確定你是應(yīng)該交增值稅,還是說有留底。第二個(gè)問題你說的嗯,抵扣勾選和不勾選這個(gè)是要自己明確好再去確認(rèn)的。嗯,然后一般咱都是月初的時(shí)候先抄稅抄完稅以后再報(bào)稅,報(bào)完稅以后,然后呢,咱在那個(gè)清卡。
2022 04/23 11:04
84785016
2022 04/23 15:57
謝謝老師,月末記賬的時(shí)候需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢,結(jié)賬以后出財(cái)務(wù)報(bào)表,去報(bào)稅,月初抄稅完報(bào)稅,清卡,如果出現(xiàn)記賬的稅費(fèi)和稅務(wù)系統(tǒng)稅費(fèi)不一致怎么處理呢
李霞老師
2022 04/23 16:32
你好同學(xué),嗯,一般來說不會不一致的,因?yàn)槟阕鲑~之前啊,你可以先申報(bào)增值稅,把增值稅申完,把附加稅申報(bào)完,你再去做賬。
84785016
2022 04/23 16:46
好的,謝謝老師
李霞老師
2022 04/23 16:54
祝您生活愉快感謝五星
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