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我們是建筑公司 然后有預交稅款 4月銷項是5萬話 外地預交增值稅是6萬 多出來的1萬 怎么做分錄

84785023| 提問時間:2022 04/22 15:51
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個還是在預繳增值稅里面
2022 04/22 15:52
84785023
2022 04/22 15:55
那銷項結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的話 是借:應交增值稅-銷項 貸:應交增值稅嗎
樸老師
2022 04/22 16:03
同學你好 預交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應交稅費-未交增值稅 貸 應交稅費-預交增值稅 當月的銷項-進項,最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應交稅費-未交增值稅 這樣達到抵消的效果。
84785023
2022 04/22 16:08
那未交增值稅體現(xiàn)就是留底和預交的增值稅是嗎
樸老師
2022 04/22 16:13
同學你好 是的 理解正確
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