問(wèn)題已解決

在增值稅納稅申報(bào)時(shí),銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后,還抵扣了以前年度剩余的外地預(yù)交稅款,抵扣外地預(yù)交稅款的這部分,怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784974| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/05 17:14
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
之前預(yù)交的,你是計(jì)入什么科目的,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,吧他的余額結(jié)轉(zhuǎn)到就可以的
2021 10/05 17:15
84784974
2021 10/05 17:21
賬面上沒(méi)有之前的外地預(yù)交的記錄,只是在電子稅務(wù)局,外地預(yù)交還有剩余,就直接全部在本期抵扣了
辜老師
2021 10/05 17:33
那你要看你賬面預(yù)交的時(shí)候,是怎么賬務(wù)處理的哦
84784974
2021 10/05 17:43
之前代賬公司做的賬很亂,我直接把抵扣預(yù)交的金額1000元,補(bǔ)記一個(gè)分錄,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金貸,庫(kù)存現(xiàn)金 1000元 可以不
辜老師
2021 10/05 20:40
那你現(xiàn)金就不對(duì)了啊
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