問題已解決

老師,我們單位年末給部分優(yōu)秀的員工發(fā)放獎金,金額為500,是要做什么科目(新政府會計制度) 還有給幾個發(fā)放業(yè)務績效,金額為幾千,是要做什么科目(新政府會計制度)

84784952| 提問時間:2022 04/22 11:14
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,借單位管理費 貸 應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸財政補助收入或銀行存款 借事業(yè)支出 貸財政補助預算收入或資金結存
2022 04/22 11:17
84784952
2022 04/22 11:19
老師,這兩個都是用營業(yè)外收入來支出的
紫藤老師
2022 04/22 11:19
借單位管理費 貸 應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸銀行存款 借事業(yè)支出 貸資金結存
84784952
2022 04/22 11:20
老師,請問不用走營業(yè)外收入那個科目嗎
紫藤老師
2022 04/22 11:21
不用走營業(yè)外收入那個科目
84784952
2022 04/22 11:25
好的,因為之前收的時候是入了“營業(yè)外收入”
紫藤老師
2022 04/22 11:25
借單位管理費 貸 應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸銀行存款 借事業(yè)支出 貸資金結存
84784952
2022 04/22 11:26
老師,我有點不太明白,因為之前是走營業(yè)外收入這個科目,現在如果不走這個科目的話,那豈不是不平?
紫藤老師
2022 04/22 11:26
政府會計,很少使用營業(yè)外收入
84784952
2022 04/22 11:30
老師,去年收的時候是入了營業(yè)外收入,然后已經結轉了,現在需要怎么調嗎
紫藤老師
2022 04/22 11:31
不需要調整的,營業(yè)外收入結轉就可以
84784952
2022 04/22 11:32
那現在是直接這樣子就可以了嗎?其他的什么都不用做了是吧 借單位管理費 貸 應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸銀行存款 借事業(yè)支出 貸資金結存
紫藤老師
2022 04/22 11:32
你好,對的,你的理解是對的
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