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實(shí)務(wù)
問題已解決
賬上做了無票收入,但是我的增值稅主表沒有申報(bào)上去,現(xiàn)在要年度匯算清繳該怎么辦
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速問速答您好
請(qǐng)問企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候 收入里面有沒有計(jì)入
2022 04/21 14:24
84785017
2022 04/21 14:31
沒有計(jì)入的,直接按增值稅主表填寫為0
bamboo老師
2022 04/21 14:33
那現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表收入類調(diào)整項(xiàng)目 其他欄次 納稅調(diào)增
84785017
2022 04/21 14:34
不用更正增值稅的申報(bào)是嗎?
bamboo老師
2022 04/21 14:35
增值稅的對(duì)應(yīng)也應(yīng)該更正申報(bào)
84785017
2022 04/21 15:25
老師一般納稅人開普票出去,收回來的進(jìn)項(xiàng)可以做抵扣嗎
bamboo老師
2022 04/21 15:26
一般納稅人開普票出去,收回來的進(jìn)項(xiàng)可以做抵扣
84785017
2022 04/21 15:27
正常抵扣普票是嗎
bamboo老師
2022 04/21 15:27
正常抵扣普票銷項(xiàng)稅額 是的
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