問題已解決

大家好,請(qǐng)問我去年申報(bào)了企業(yè)所得稅申報(bào)了一筆無票收入,增值稅沒有申報(bào)這一筆錢,我現(xiàn)在匯算清繳怎么辦?

84784955| 提問時(shí)間:2020 05/18 11:41
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馬老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
那就匯算清繳是合適的 你增值稅有問題 需要更正申報(bào)
2020 05/18 11:41
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