問題已解決

老師,建筑企業(yè)前期大額開票沒成本,預(yù)繳稅。后期大量成本進(jìn)入,并且開票與成本是分年的。這樣我今年的進(jìn)項(xiàng)能給退稅么?

84785032| 提問時(shí)間:2022 04/21 10:50
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ; 你成本先暫估處理 ; 到時(shí) 取得合理 發(fā)票是 在匯算之前取得可以稅前扣除的 ; 你進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證了 確實(shí)很多留抵的; 可以申請(qǐng)退稅的
2022 04/21 10:54
84785032
2022 04/21 11:04
謝謝老師
84785032
2022 04/21 11:06
如果匯算前沒有到達(dá),造成本年內(nèi)營業(yè)利潤為負(fù)數(shù),影不影響我增值稅退稅問題?
meizi老師
2022 04/21 11:12
?你好;? ?就得調(diào)增處理所得稅的? ;? 增值稅不影響的? ?
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