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老師,我們交接賬簿,然后現(xiàn)在要錄期初數(shù)這要怎么錄

84785007| 提問時(shí)間:2022 04/21 10:11
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好; 交接后 用你們的科目余額表 里面的期末數(shù)據(jù)來錄入期初的
2022 04/21 10:14
84785007
2022 04/21 10:21
我現(xiàn)在看到就是應(yīng)交稅費(fèi)的三級科目期末有數(shù)值,但是應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目是平的沒有數(shù)值 像這樣的話我三級科目要錄進(jìn)去嗎
84785007
2022 04/21 10:22
但是她掛的應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅額和應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額,這兩個(gè)我這邊的系統(tǒng)里面沒有
84785007
2022 04/21 10:23
我這邊只有應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅,這樣怎么辦
meizi老師
2022 04/21 10:27
?你好 ;? ?那應(yīng)該是沒有結(jié)轉(zhuǎn) ; 那你就? ? 核對下數(shù)據(jù)才行的;? ?先去核對 ; 看是不是哪里的數(shù)據(jù)不對導(dǎo)致的??
84785007
2022 04/21 10:48
如果實(shí)收資本原來是兩個(gè)人,后面因?yàn)樽兏蓶|,變成一個(gè)人 那實(shí)收資本要不要也做成一個(gè)人認(rèn)繳
meizi老師
2022 04/21 10:53
?你好 ;? ? ? ?是的。? 就得股權(quán)一個(gè)人是100%了? ?
84785007
2022 04/21 11:02
老師那分錄要怎么做?
meizi老師
2022 04/21 11:05
你好;? 分錄到時(shí) 實(shí)繳了做 :借實(shí)收資本 - 某股東貸實(shí)收資本-新股東? ?
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