問題已解決

老師您好,收到了預(yù)付貨款的發(fā)票了, 沖減預(yù)付賬款。 借: 庫存商品, 貸: 預(yù)付賬款。 實(shí)際產(chǎn)品已經(jīng)賣了, 借: ? 貸: 暫估入庫。 對(duì)不 19年的預(yù)付賬款,19年收到產(chǎn)品19年已經(jīng)賣出了。21年才收到發(fā)票。這個(gè)怎么做賬呢 有老師說 借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 ; 同時(shí)你要做 收入處理 ; 你之前銷售是 19年發(fā)生的 請(qǐng)問收入怎么做處理呢

84785027| 提問時(shí)間:2022 04/20 13:39
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你們是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就是要用以前年度損益調(diào)整來做的
2022 04/20 13:44
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