問(wèn)題已解決

您好,暫估應(yīng)付掛賬,付款后還沒(méi)收到發(fā)票怎么做賬?

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/20 10:52
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
正常入賬就行了,沒(méi)有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整。
2022 04/20 10:56
84784951
2022 04/20 11:37
您好,是先掛賬(暫估應(yīng)付),然后付款,過(guò)幾個(gè)月發(fā)票收到了,收到發(fā)票時(shí)怎么做賬?
玲老師
2022 04/20 11:46
你好? 發(fā)票貼原憑證后面就可以?
84784951
2022 04/20 13:37
您好,一般是先放在暫估應(yīng)收科目,收到發(fā)票后轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款?,F(xiàn)在沒(méi)有經(jīng)過(guò)應(yīng)收賬款科目,這樣該客戶的應(yīng)收賬款明細(xì)賬就不完全了?
玲老師
2022 04/20 13:39
您把原來(lái)的分錄發(fā)來(lái)看一下。
玲老師
2022 04/20 13:39
然后實(shí)際有沒(méi)有收到商品和服務(wù)?
84784951
2022 04/20 13:44
您好,3月收到了商品和服務(wù)。但是沒(méi)有發(fā)票, 借:原材料 貸暫估應(yīng)付 3月付款,借暫估應(yīng)付,貸銀行存款 4月收到發(fā)票,
玲老師
2022 04/20 13:47
。四月收到發(fā)票就貼到三月份原材料那筆憑證后面
84784951
2022 04/20 13:49
您好,沒(méi)經(jīng)過(guò)應(yīng)付賬款科目,該客戶應(yīng)付賬款明細(xì)不全,
玲老師
2022 04/20 13:50
那就把前面那兩筆分錄都紅沖。。然后按發(fā)票入。然后按發(fā)票入賬。
84784951
2022 04/20 16:22
您好,如果沖銷(xiāo)掉,是做在四月份還是做在三月份?
84784951
2022 04/20 16:22
正確的分錄做在哪個(gè)月?
玲老師
2022 04/20 16:26
。分錄是做在一季度,因?yàn)樵郜F(xiàn)在報(bào)的是一季度的稅。 你做在三月份就行。
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