問題已解決
老師 就是去年11月份繳納的稅費,我們?nèi)~繳納了,在今年3月份它退了一半回來,說緩繳政策 8月份才繳納,這部分緩繳退回來的稅需要在申報表怎么填寫呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好不需要填寫的,只需要做賬務處理就行。
2022 04/19 12:34
84784964
2022 04/19 12:36
不需要嗎 但是我們12月份申報11月份也是緩繳的,但不涉及退回來的問題,有在申報表體現(xiàn)的。前幾天問了稅局那邊說要提現(xiàn)在那個25欄次未繳納增值稅那里,
84784964
2022 04/19 12:37
但是我改了期初未繳稅額,本年累積稅額那列不會變
郭老師
2022 04/19 12:39
灝,25藍,這是自動的,你在30藍的時候不應該填寫繳納的稅款,但是這是以前的,你能修改嗎?
84784964
2022 04/19 12:42
本月期初數(shù)可以改但是本年累積改不了
84784964
2022 04/19 12:43
那稅局那邊說要體現(xiàn)進去,然后我說填不了他們還說用vtax申報
84784964
2022 04/19 12:45
那退回來的這部分金額就不體現(xiàn)了嗎,那稅局那邊又說要體現(xiàn)。但是他們也沒有說填在哪個地方
郭老師
2022 04/19 12:48
本年累計不用修改的。
郭老師
2022 04/19 12:49
主表的30欄里面不要填寫。
84784964
2022 04/19 12:49
不要填寫?
84784964
2022 04/19 12:52
什么意思 ,上個月沒有納稅我們就沒有填寫,但是現(xiàn)在是11月份繳納全額的時候我們申報的時候是填寫的全額,現(xiàn)在才把繳納金額的一半部分退回來
郭老師
2022 04/19 12:54
你好,這個25欄你知道它是什么意思嗎?是上一個月的應補稅款,不管你交沒交,他都在里面。
郭老師
2022 04/19 12:54
你說你稅務局那邊兒說修改25藍,這個絕對不正確啊,不管你教不教,他都在這里面顯示,如果沒有交稅,30欄不要填寫。
84784964
2022 04/19 12:59
當時是交稅了的才填的30欄
郭老師
2022 04/19 13:01
那你30藍就不要填寫去修改30欄的數(shù)據(jù)。
郭老師
2022 04/19 13:02
還有填寫不填寫這個影響不大的,你到最后后期都需要繳納的。
84784964
2022 04/19 13:02
那什么都不填寫嗎 不填寫的話未交增值稅不是和我們實際未交的不一樣嘛
84784964
2022 04/19 13:05
但是我們的申報表要提供給外界的話會不會有影響
郭老師
2022 04/19 13:06
是
本來就沒有繳納
延期了
不會有影響的,延期交稅沒有影響。
84784964
2022 04/19 13:08
好的謝謝老師
郭老師
2022 04/19 13:12
不用客氣,工作愉快。
84784964
2022 04/19 13:16
老師 我有朋友說改以前的申報表這個是有必要嗎
郭老師
2022 04/19 13:19
你好,沒有這個必要,可以不用修改的。
郭老師
2022 04/19 13:19
最后你交了多少錢,你沒有少交,也沒有多交就可以
郭老師
2022 04/19 13:19
要修改的話也是修改30欄的數(shù)據(jù)。
閱讀 126