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制造業(yè)增值稅緩繳部分交了,之后緩繳政策延期,交的又退回了,退回來的稅需要在增值稅申報(bào)表中哪個(gè)表填寫?

84784990| 提問時(shí)間:2023 01/11 18:32
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
在增值稅申報(bào)表中,退回來的稅需要填寫在一般納稅人增值稅月(季)度納稅申報(bào)表附列資料(表一)。首先,在“序號(hào)”一欄填寫1;其次,在“增值稅稅款項(xiàng)目”一欄填寫“緩繳稅款”;然后,在“當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額”一欄填寫“一般納稅人緩繳稅款”;最后,在“應(yīng)納稅額”一欄填寫“0”;最后,在“期末累計(jì)應(yīng)納稅額”一欄填寫被退款的稅額。 拓展知識(shí):緩繳政策是指為了幫助企業(yè)節(jié)約資金成本,而延遲企業(yè)支付稅款時(shí)間的政策。主要是根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況,將繳納稅款拆分為幾期,按期繳納。緩繳政策是企業(yè)資金安排政策的重要組成部分,有利于企業(yè)減輕稅收負(fù)擔(dān),改善企業(yè)運(yùn)營資金管理狀況,從而提高企業(yè)的運(yùn)營效率。
2023 01/11 18:42
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