問題已解決
老師好,小規(guī)模納稅人。我突然發(fā)現,我們所有的費用發(fā)票,比如快遞費,我直接做的借銷售費用 貸 其他應付款,是不是應該把稅費寫出來?。拷桎N售費用 應交稅費應交增值稅 貸其他應付款。我從去年七月份開始到現在 所有的費用發(fā)票都沒記應交稅費應交增值稅,怎么辦?
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速問速答您好,就是您有進項稅沒抵扣?
2022 04/18 12:47
84784962
2022 04/18 12:48
是啊 有的買辦公用品 給的定額發(fā)票 那個不用寫應交稅費了吧
小林老師
2022 04/18 12:49
您好,您取得專用發(fā)票可以抵扣進項稅
84784962
2022 04/18 12:52
什么意思?還要開專票?我這個就是每個月老板報銷的費用發(fā)票上的那個稅費 我沒記 可以補記一下 應交稅費應交增值稅 貸銷售費用嗎?
小林老師
2022 04/18 12:53
您好,不是,是您取得專用發(fā)票才可以抵扣進項稅,否則不可以
84784962
2022 04/18 12:58
老師,就以快遞費費用普通發(fā)票為例子 正確的入賬分錄 是(借 銷售費用-快遞費 應交稅費應交增值稅 貸其他應付款法人)還是(借:銷售費用-快遞費 貸其他應付款法人)
小林老師
2022 04/18 13:00
您好。(借:銷售費用-快遞費 貸其他應付款法人)
84784962
2022 04/18 13:03
喔 我明白了林老師謝謝您
小林老師
2022 04/18 13:06
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
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