問題已解決

我去年年末的時候暫估了一筆辦公費,但是今年來的全是成本票,那我這個暫估賬務處理的話,應該怎么做?

84784954| 提問時間:2022 04/18 10:15
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 原分錄負數(shù)紅沖 然后按照來的發(fā)票再做分錄
2022 04/18 10:16
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