問題已解決
老師,去年年終的時候暫估了一筆成本,今年在還沒有匯算前已經取得去年暫估的成本票了,現在賬務處理該怎么做呢
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速問速答同學你好
這個你直接原分錄負數紅沖然后再做藍字分錄
2023 03/22 11:00
84785025
2023 03/22 11:05
反結賬到去年去做分錄嗎?,但是收到的票是今年開具的去年成本
樸老師
2023 03/22 11:10
同學你好
對的
是這樣的
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