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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,去年暫估了一些材料,今年收到,但金額比我暫估的大,那我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?謝謝
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速問速答你好,借原材料貸應(yīng)付賬款,
借主營業(yè)務(wù)成本
貸原材料,去年是這么做的嗎?
2023 02/22 09:31
84785001
2023 02/22 09:32
是的,那現(xiàn)在收到票大于我的金額,應(yīng)該怎么處理
郭老師
2023 02/22 09:34
你好,納稅調(diào)減就可以了,借應(yīng)付賬款帶原材料,借原材料貸以前年度損益調(diào)整,然后再做發(fā)票的,借原材料貸應(yīng)付賬款,借以前年度損益調(diào)整,貸原材料。
84785001
2023 02/22 10:01
不是先紅沖暫估嗎?
郭老師
2023 02/22 10:03
你好,第一個(gè)分錄和第二個(gè)分錄就是。
84785001
2023 02/22 10:04
紅沖暫估:借原材料18,貸應(yīng)付賬款18,再做實(shí)際收到的發(fā)票金額,借:19800,貸應(yīng)付賬款19800,這多出來的18000怎么處理
郭老師
2023 02/22 10:04
以前年度損益調(diào)整,你怎么沒有做?
郭老師
2023 02/22 10:04
借以前年度損益調(diào)整
貸原材料18000。
84785001
2023 02/22 10:10
檸檬云沒有這個(gè)以前年度損益調(diào)整這科目,那我應(yīng)該放在哪里合適
郭老師
2023 02/22 10:12
利潤分配,未分配利潤。
84785001
2023 02/22 10:15
借:利潤分配—未分配利潤18000
貸:原材料18000這樣嗎?
郭老師
2023 02/22 10:16
對的,是的,是這么做的。
84785001
2023 02/22 10:18
哦,那如果去年沒有暫估的話,匯算清繳前收到的發(fā)票就直接做
借:利潤分配—未分配利潤
貸:原材料 是這樣的嗎?
郭老師
2023 02/22 10:21
對的,是的,是這么做的。
84785001
2023 02/22 10:24
好的,謝謝
郭老師
2023 02/22 10:25
不用客氣,工作愉快。
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