問(wèn)題已解決

老師,您好,去年的印花稅計(jì)提多了,實(shí)際繳納少了,怎么沖回?需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目嗎?

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/17 18:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,印花稅不需要計(jì)提,繳納的時(shí)候計(jì)入稅金及附加科目核算。 去年的印花稅計(jì)提多了,現(xiàn)在的沖銷分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅,貸:以前年度損益調(diào)整
2022 04/17 18:33
84785044
2022 04/17 18:34
必須用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎,那是不是還需要再寫個(gè)分錄,未分配利潤(rùn)的?
鄒老師
2022 04/17 18:37
你好,跨年損益調(diào)整必須通過(guò)??以前年度損益調(diào)整? 科目核算的。還需要結(jié)轉(zhuǎn) 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?
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