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開票實(shí)際19萬 實(shí)際收到款項(xiàng)10萬 一季度正常繳納19萬的稅款 怎么做會計(jì)分錄 差額作為應(yīng)收賬款么?

84784976| 提問時(shí)間:2022 04/17 12:17
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入(或有,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款10
2022 04/17 12:17
84784976
2022 04/17 12:28
借:應(yīng)收賬款:190000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 190000 借:銀行存款 100000 貸:應(yīng)收賬款 100000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1881 貸:銀行存款 1881 老師是這樣寫么 我們是小規(guī)模納稅人 實(shí)際19萬稅提前全額繳納了 款只收取了部分
小林老師
2022 04/17 12:29
您好,那您的分錄收入金額錯(cuò)誤
84784976
2022 04/17 12:31
主營業(yè)務(wù)只能記賬10萬么 等余款9萬到賬后再計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入
小林老師
2022 04/17 12:42
您好,借應(yīng)收賬款19貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,您的收入包含增值稅了
84784976
2022 04/17 12:56
小規(guī)模納稅人,貨款19萬,開具了19萬的增值稅專票19萬,全額繳納19萬稅款,但對方僅打款了10萬 ,還差9萬的應(yīng)收款項(xiàng) 借:應(yīng)收賬款 90000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 90000 收到部分款項(xiàng)10萬 借:銀行存款 100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 98119 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 1881 交稅的時(shí)候: 借: 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 1881 貸:銀行存款 1881
84784976
2022 04/17 12:57
老師幫忙檢查一下 然后把具體的會計(jì)分錄發(fā)我下,學(xué)習(xí)中謝謝啦
小林老師
2022 04/17 13:00
您好,是您先確認(rèn),是否滿足會計(jì)收入確認(rèn)條件
84784976
2022 04/17 13:04
借:應(yīng)收賬款 190000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 188119 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1881 借:銀行存款 100000 貸:應(yīng)收賬款 100000 老師 開票就是確認(rèn)收入了吧
小林老師
2022 04/17 16:22
您好,是的,您的理解非常正確
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