問題已解決

未收到發(fā)票,款已付,主營業(yè)務(wù)成本是交總公司技術(shù)服務(wù)年費用,按月分攤,是主營業(yè)務(wù)成本,本月怎么做賬,下月收到發(fā)票,怎么做賬?

84785034| 提問時間:2022 04/17 08:59
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
下月收到發(fā)票附在付款憑證后邊就是
2022 04/17 09:00
84785034
2022 04/17 09:06
我們是小規(guī)模,本月交了3萬,未開票,付款時借:應(yīng)付賬款貸銀行存款月底結(jié)轉(zhuǎn)成本時借主營業(yè)務(wù)成本2500(30000/12)貸應(yīng)付賬款下個月收到發(fā)票不要做賬了,直接把發(fā)票放在本月付款的那張憑證?不用暫估入賬?
家權(quán)老師
2022 04/17 09:08
是的,就是你那樣處理的,不用暫估
84785034
2022 04/17 09:09
那如果不是下個月就收到發(fā)票,而是過幾個月收到發(fā)票呢?還是這樣把發(fā)票附在后面嗎?
家權(quán)老師
2022 04/17 09:12
是的,一樣的處理方式
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