問題已解決

款已付,貨收到了。發(fā)票未收到,怎么做成本

84785029| 提問時間:2023 11/22 12:05
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 可以先進行暫估入賬。具體操作如下: 1.會計分錄為借原材料/庫存商品,貸應付賬款/應付暫估。這樣可以將暫估的應付賬款計入成本,確保成本精準和實時更新。 2.當支付貨款時,將貨款的會計分錄做出借應付賬款,貸銀行存款的操作,這樣就可以清楚地記錄下貨款的支付情況,也能管理好企業(yè)的現金流。 3.若先做了暫估入賬的分錄,需要沖正,分錄為借原材料/庫存商品(紅字),貸應付賬款/應付暫估—XXX供應商(紅字)。這一步是為了在收到發(fā)票后調整賬目,并確保賬目的正確性。 4.需要將成本結轉。會計分錄為借主營業(yè)務成本,貸庫存商品,這樣可以清楚地將成本計入企業(yè)的主營業(yè)務,確保成本的精準和完整。 5.若發(fā)票已到,根據發(fā)票內容做入庫操作,并做紅字沖銷憑證。這樣可以將暫估入賬和實際的賬目進行對比和調整,保證賬目的真實性和合規(guī)性。
2023 11/22 12:08
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~