問題已解決
老師,費用類的收到專票和普票是不是沒什么區(qū)別?。?/p>
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速問速答你好
對于銷售方來說沒有什么區(qū)別,都需要確認收入,銷項稅額
對于購買方來說,增值稅專用發(fā)票可以抵扣, 普通發(fā)票不能抵扣
2022 04/16 21:09
84785016
2022 04/16 21:16
比如說職工福利費開的專票不是需要進賬稅額轉(zhuǎn)出嗎?
84785016
2022 04/16 21:19
匯算清繳時企業(yè)所得稅這個福利費專票的進項稅額需要做調(diào)增嗎
星河老師
2022 04/16 21:34
同學你好,這個是兩個事。首先職工福利費開出的專票,如果是用于個人或者集體福利的話,這個是要轉(zhuǎn)出的。進項稅額轉(zhuǎn)出指的是增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
星河老師
2022 04/16 21:34
分錄是這么做的,借管理費用貸應交稅費,應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
星河老師
2022 04/16 21:34
,這里進項稅額轉(zhuǎn)出的管理費用是可以稅前扣除的。
星河老師
2022 04/16 21:35
然后我們再來說福利費、納稅、調(diào)增的事情。福利費的扣除限額是工資薪金支出的14%。超過的部分要做納稅調(diào)整。
84785016
2022 04/16 21:57
謝謝老師的耐心解答,
職工福利費用于個人或集體福利進項稅額需要轉(zhuǎn)出,是不是也可以也可以這樣做賬,借:管理費用-職工福利
貸:現(xiàn)金
不再用應交稅費科目了?
84785016
2022 04/16 21:58
什么情況下用于職工福利的專票能抵扣?
星河老師
2022 04/16 22:14
職工福利費用于個人或集體福利進項稅額需要轉(zhuǎn)出,是不是也可以也可以這樣做賬,借:管理費用-職工福利
貸:現(xiàn)金
不再用應交稅費科目了,這個是可以的。
星河老師
2022 04/16 22:15
但是這是有前提的,第一個前提,你取得的是增值稅普通發(fā)票,不需要認證的,這種情況下可以直接進管理費用。
星河老師
2022 04/16 22:16
第二種情況下,取得了增值稅專用發(fā)票,要在綜合服務發(fā)票平臺里面做勾選,不認證。然后進入到管理費用當中。
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