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問題已解決
老師,費(fèi)用類的收到專票和普票是不是沒什么區(qū)別???
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速問速答你好
對(duì)于銷售方來說沒有什么區(qū)別,都需要確認(rèn)收入,銷項(xiàng)稅額
對(duì)于購買方來說,增值稅專用發(fā)票可以抵扣, 普通發(fā)票不能抵扣
2022 04/16 21:09
84785016
2022 04/16 21:16
比如說職工福利費(fèi)開的專票不是需要進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出嗎?
84785016
2022 04/16 21:19
匯算清繳時(shí)企業(yè)所得稅這個(gè)福利費(fèi)專票的進(jìn)項(xiàng)稅額需要做調(diào)增嗎
星河老師
2022 04/16 21:34
同學(xué)你好,這個(gè)是兩個(gè)事。首先職工福利費(fèi)開出的專票,如果是用于個(gè)人或者集體福利的話,這個(gè)是要轉(zhuǎn)出的。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出指的是增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
星河老師
2022 04/16 21:34
分錄是這么做的,借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
星河老師
2022 04/16 21:34
,這里進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的管理費(fèi)用是可以稅前扣除的。
星河老師
2022 04/16 21:35
然后我們?cè)賮碚f福利費(fèi)、納稅、調(diào)增的事情。福利費(fèi)的扣除限額是工資薪金支出的14%。超過的部分要做納稅調(diào)整。
84785016
2022 04/16 21:57
謝謝老師的耐心解答,
職工福利費(fèi)用于個(gè)人或集體福利進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出,是不是也可以也可以這樣做賬,借:管理費(fèi)用-職工福利
貸:現(xiàn)金
不再用應(yīng)交稅費(fèi)科目了?
84785016
2022 04/16 21:58
什么情況下用于職工福利的專票能抵扣?
星河老師
2022 04/16 22:14
職工福利費(fèi)用于個(gè)人或集體福利進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出,是不是也可以也可以這樣做賬,借:管理費(fèi)用-職工福利
貸:現(xiàn)金
不再用應(yīng)交稅費(fèi)科目了,這個(gè)是可以的。
星河老師
2022 04/16 22:15
但是這是有前提的,第一個(gè)前提,你取得的是增值稅普通發(fā)票,不需要認(rèn)證的,這種情況下可以直接進(jìn)管理費(fèi)用。
星河老師
2022 04/16 22:16
第二種情況下,取得了增值稅專用發(fā)票,要在綜合服務(wù)發(fā)票平臺(tái)里面做勾選,不認(rèn)證。然后進(jìn)入到管理費(fèi)用當(dāng)中。
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