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老師算這個給受托方的費用時從應(yīng)收賬款扣除時不用考慮這筆銷售費用的增值稅嗎?

84784958| 提問時間:2022 04/16 20:43
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,這個要對方開票,有進(jìn)項稅的
2022 04/16 20:45
84784958
2022 04/16 20:48
那老師這個題在這里計算對方給的應(yīng)收賬款時是不是應(yīng)該把增值稅部分也算出來減掉呀?
莊老師
2022 04/16 21:19
你好,是的,是不是題目有說不考慮增值稅, 借銷售費用1000 應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額130 貸應(yīng)收賬款1130
84784958
2022 04/16 21:20
寫的不考慮其他因素、答案給的沒考慮、是不是如果考慮題目會明確寫呀老師?
莊老師
2022 04/16 21:26
你好, 甲公司按不含稅售價的10%向丙公司支付手續(xù)費。 這題的題意是這樣的,10%手續(xù)費里已經(jīng)是含稅的, 借:銷售費用 1000? 貸:應(yīng)收賬款 1000
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