問題已解決
老師,我去年一單應(yīng)收賬款貼現(xiàn),貼現(xiàn)費有發(fā)票,21年不確定是否客戶承擔(dān),沒及時入賬,我在3月入賬,請問我現(xiàn)在是做利潤分配-未分配利潤,還是直接去財務(wù)費用
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速問速答你好,建議放到利潤分配未分配利潤。
2022 04/15 14:36
84784960
2022 04/15 15:50
老師,放到未分配利潤中,那我21年匯算清繳時財務(wù)費用這里就做調(diào)減是嗎?
郭老師
2022 04/15 15:55
你好是的是這么做的。
84784960
2022 04/15 16:04
老師,我這樣做完后,做出報表,我用勾稽關(guān)系凈利潤累計金額+未分配利潤起初數(shù)得出來的數(shù)不等于3月未分配利潤期末數(shù),因為未分配利潤期初數(shù)在3月會有變動,但資產(chǎn)負債表沒表,這樣會有影響嗎
郭老師
2022 04/15 16:08
好可以忽略這個差異的。
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