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實(shí)務(wù)
問題已解決
銷項(xiàng)8719.80,進(jìn)項(xiàng)10899.45,增值稅留抵稅額2179.65,加計(jì)遞減稅額留抵1089.95,會(huì)計(jì)分錄怎么寫??????
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速問速答你本月不交稅,不用計(jì)算加計(jì)抵減
2022 04/15 11:23
84784969
2022 04/15 11:37
我是問這個(gè)增值稅的分錄怎么寫哦
家權(quán)老師
2022 04/15 11:39
先計(jì)算未交增值稅=本月銷項(xiàng)-上月留抵-本月進(jìn)項(xiàng)
如果未交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784969
2022 04/15 11:43
那這個(gè)我只要做銷售的分錄就完了???
家權(quán)老師
2022 04/15 11:55
是的,就是那個(gè)意思的哈
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