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銷項(xiàng)8719.80,進(jìn)項(xiàng)10899.45,增值稅留抵稅額2179.65,加計(jì)遞減稅額留抵1089.95,會(huì)計(jì)分錄怎么寫??????

84784969| 提問時(shí)間:2022 04/15 11:18
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你本月不交稅,不用計(jì)算加計(jì)抵減
2022 04/15 11:23
84784969
2022 04/15 11:37
我是問這個(gè)增值稅的分錄怎么寫哦
家權(quán)老師
2022 04/15 11:39
先計(jì)算未交增值稅=本月銷項(xiàng)-上月留抵-本月進(jìn)項(xiàng) 如果未交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784969
2022 04/15 11:43
那這個(gè)我只要做銷售的分錄就完了???
家權(quán)老師
2022 04/15 11:55
是的,就是那個(gè)意思的哈
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