問題已解決

某公司屬于增值稅一般納稅人。2019年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)5月1日,購入生產(chǎn)用設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票列明價款160000元,增值稅稅額20800元,款項尚未支付,設(shè)備已交付生產(chǎn)車間使用。 (2)6月2日,購入需要安裝生產(chǎn)用設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票列明價款100000元,增值稅稅額13000元:取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)5000元,增值稅稅額450元,均以銀行存款支付。 3.6月24日安裝設(shè)備時以銀行存款支付安裝費(fèi)5000元。 4.6月25日安裝完畢,交付生產(chǎn)車間使用。 5.7月12日,企業(yè)接受某單位投入的不需要安裝的機(jī)床一臺,雙方投資協(xié)議約定按其凈值140000元確認(rèn)設(shè)備價值,取得增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率13%,機(jī)床已交付生產(chǎn)車間使用。 請根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會計分錄

84784955| 提問時間:2022 04/15 09:23
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金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師
你好,同學(xué) 1借,固定資產(chǎn)160000 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項20800 貸,應(yīng)付賬款180800
2022 04/15 09:55
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