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借:原材料 100 貸:應(yīng)付賬款-暫估-A供應(yīng)商 100 付款了: 借:應(yīng)付賬款 113 貸:銀行存款 113 然后發(fā)票來了,但是之前財(cái)務(wù)發(fā)票來了也不入賬,應(yīng)該怎么去調(diào)整這個(gè)分錄

84784996| 提問時(shí)間:2022 04/14 16:33
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),你這個(gè)業(yè)務(wù)跨年嗎?
2022 04/14 16:36
84784996
2022 04/14 16:48
是的,去年來的發(fā)票,之前財(cái)務(wù)部入賬,我現(xiàn)在就是一個(gè)個(gè)查到這樣的
李霞老師
2022 04/14 16:50
嗯,那咱要沖點(diǎn)去年的憑證,應(yīng)該是借應(yīng)付賬款,暫估,貸,原材料。
李霞老師
2022 04/14 16:50
然后根據(jù)發(fā)票,再重新入庫(kù)。
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