問題已解決

2021年10月簽訂5年技術(shù)服務(wù)合同200萬,約定每月提供2次服務(wù),2022年3月份一次性開了合同金額60%的發(fā)票120萬,同時當(dāng)月收款120萬,如果每月確認(rèn)收入3.33萬,會計分錄如何寫?

84785046| 提問時間:2022 04/13 17:33
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項
2022 04/13 17:35
84785046
2022 04/13 17:41
我們這是一個長期合同,提前開具了60%的發(fā)票,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)該無法按120萬做吧?,是不是要均攤到每個月,大概就是每個月3.33萬左右
樸老師
2022 04/13 17:50
同學(xué)你好 如果收入沒有全額發(fā)生那就分開確認(rèn)收入
84785046
2022 04/13 18:07
是不是我們需要做的分錄如下: 1月確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款3.33 貸:主營業(yè)務(wù)收入3.33 2月同上 3月 1.開票收款 借:銀行存款120 貸:預(yù)收賬款106.54 應(yīng)收賬款6.66(1-2月) 應(yīng)交增值稅-銷項6.8 2.確認(rèn)3月收入 借:預(yù)收賬款:3.33(不含稅) 貸:其他業(yè)務(wù)收入3.33(不含稅) (4-12月)期同3月第二步
樸老師
2022 04/13 18:15
同學(xué)你好 對的 這個直接做就可以
84785046
2022 04/13 18:54
老師麻煩在問一下,由于去年10-12月,我們當(dāng)時沒有確認(rèn)收入,也沒有賬務(wù)處理,我們是不是在2022年度匯算清繳的時候做一下收入調(diào)增處理: 1. 借:應(yīng)收賬款9.99 貸:以前年度損益調(diào)整-其他業(yè)務(wù)收入9.99 借:銀行存款9.99 貸:應(yīng)收賬款9.99 借:以前年度損益調(diào)整-其他業(yè)務(wù)收入9.99 貸:利潤分配-未分配利潤9.99 2. 借:以前年度損益調(diào)整-企業(yè)所得稅 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整-企業(yè)所得稅 還需要調(diào)整前一年度的報表嗎?
樸老師
2022 04/13 18:59
這個不用調(diào)整的哦
84785046
2022 04/13 19:01
但是我們合同簽訂日期是2021年10月,是不是意味著我們2021年少確認(rèn)了3個月的收入?不用納稅調(diào)增收入嗎?
樸老師
2022 04/13 19:03
同學(xué)你好 你用這個調(diào)整科目已經(jīng)調(diào)整進(jìn)去了
84785046
2022 04/13 19:04
您的意思是我們匯算清繳還需要調(diào)增收入在補交企業(yè)所得稅,但是不用調(diào)整2021年的財務(wù)報表了?對嗎?
樸老師
2022 04/13 19:07
同學(xué)你好 對的 是這個意思
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